为贯彻落实集团关于内控制度修订的方案,4日上午,交通集团财务融资部组织召开“财务内控制度修订”研讨会,专项研究集团及权属子公司财务内控制度建立健全事项,集团全体财务人员参加。
会议指出,加强集团内控制度建设,对于集团实施规范管理、防控风险非常必要,与会人员认真做好制度修订的准备工作,对标制度规范,坚持问题导向,建立健全集团内部控制体系建设,严格按照集团修订方案要求进行修订、完善。最后,会议就“集团现有内部控制制度是否缺失”、“已制定的制度是否符合现行规定”、“当前制度是否得到有效执行”等方面进行了重点讨论。
通过本次会议,与会人员对制度解读更加清晰明了,提高了方案修订的操作性,对制度细节的了解和后续实践工作颇有帮助。